1.关于内部审计的独立性问题的探讨 2.论市场经济下审计的职能与作用 3.论审计在宏观经济调控中的地位与作用 4.论审计目标与审计证据的获取 5.论审计与经济监督系统 6.论我国审计组织体系的健全与发展 7.论我国审计体制的改革与完善 8.论审计的法制化、规范化建设 9.论审计执法与处罚力度的强化 10.论审计风险及其防范 11.企业对外担保内部会计制度构建 12.论经济效益审计 13.论国有资产保值增值审计 14.论现代企业制度下的内部审计 15.论会计报表及附注的设计 16.独立审计风险问题探讨 17.对资产评估中有关问题的探讨 18.审计工作策略探讨 19.论内部控制系统审计(制度基础审计探讨) 20.论审计方式方法体系的完善 21.论企业集团内部审计制度的构建 22.论注册会计师的法律责任 23.论审计工作质量的控制与考核 24.论我国审计准则体系的完善 25.论我国注册会计师审计制度的发展与完善 26.论企业内部审计建设 27.独立审计准则研究(可选一个准则进行研究) 28.某一企业会计制度设计
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇